根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》《审计署关于内部审计工作的规定》《教育系统内部审计工作规定》以及《东北农业大学内部审计工作规定》(东农校发[2022]64号)、依据《东北农业大学内部财务收支审计办法》(东农校发[2024]51号)等相关制度规定办法。按照2025年审计工作计划安排,并经校长批准,定于2025年5月28日至2025年6月28日对社会合作与成果转化中心(新农村发展研究院)自2022年9月至2024年12月的财务收支及内控管理情况开展专项审计。请于2025年6月4日前将如下资料准备齐全并配合审计:
一、2022年9月-2024年12月的会计凭证、账簿、报表等;
二、2022年9月-2024年12月末银行对账单及未达账项调节表;
三、对仪器设备、家具等固定资产进行盘点,并将盘点表经制表人、盘点人、主管领导签字后报送审计小组;
四、社会合作与成果转化中心(新农村发展研究院)制定的各种管理制度,包括与财经相关的授权审批制度,与经济决策有关的会议记录、纪要、形成的文件等;
五、基本情况书面介绍;
六、审计认为需要的其他有关资料。
请学校教职员工给予支持配合,实事求是、公正负责地提供信息、反映情况。并请大家对审计组依法实施审计及遵守审计纪律等情况予以监督。
审计组办公地点:学校主楼818室、819室、821室
审计组长:赵宝辉
主 审:李慧男
成 员:刁 岩 马越欣
东北农业大学审计处
二〇二五年五月二十八日